Заявление на УСН при регистрации ИП: как составить

Бухгалтерия

Упрощенный режим или УСН — это вариант, который помогает индивидуальным предпринимателям сэкономить на выплате налогов. В этой статье разберемся, как перейти на УСН в 2021 году.

 

В какие сроки подавать заявление о переходе на упрощенку?

Чтобы со следующего года стать пользователем упрощенной системы налогообложения, нужно до 31 декабря 2021 года подать заявление в ФНС. Но у этого правила есть исключение. Если вы только регистрируете бизнес, то можете перейти на желательный режим налогообложения сразу после регистрации.

Внимание! Если вы хотите перевести открытое ИП на УСН, то это можно сделать сразу или в срок до 30 дней после регистрации.

Что будет если опоздать? Тогда вас автоматически будут учитывать по общей системе налогообложения. Именно по ней считают все новые юридические лица, если не подать заявление на другую систему налогообложения.

Посмотрим, как это происходит на примере.

Васильев Иван Петрович регистрирует ИП для реализации своей деятельности. 20 августа 2021 года он зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель. Чтобы сэкономить на уплате налогов он решает перейти на УСН. Это можно сделать 20 августа 2021 года или в течение 30 дней после.

Допустим Иван Петрович подаст заявление в ФНС 10 сентября. Тогда до конца года он будет платить налоги по упрощенной системе. А если мужчина опоздает и обратиться в налоговую службу 21 сентября, то будет платить налоги по основной системе до конца 2021 года.

 

Заявление для перехода на УСН.

Для перехода на упрощенную систему налогообложения используется форма №26.2-1 или же бланк КНД1150001. Все это на законных основаниях закреплено приказом Федеральной налоговой службы № ММВ-7-3/829@ от 2.11.2012 года. 

Для перехода на упрощенную систему нужно минимальное количество данных и заполнение одного одностраничного документа. Заполнить форму № 26.2-1 нужно в двух экземплярах. Один для ИП, а второй для ФНС. Больше никаких документов для подтверждения УСН не нужно.

Но заметьте, что в некоторых налоговых службах требуют не два, а три экземпляра заявления. Лучше заранее позвонить в ваше отделение и уточнить данную информацию.

Как заполнить заявление для упрощенки?

Приходить регистрировать ИП на УСН нужно с готовым заявлением. Его можно заполнить на компьютере или от руки. Для заполнения КНД1150001 нужно писать только печатными буквами. В одну клетку вписывается строго 1 символ. А если нужно сделать отступ, то клетка пропускается. Если вы допустили ошибку, то бланк нужно заполнить заново. Никаких исправлений не допускается. Также при заполнении заявления от руки пишут строго черными чернилами.

 

Как перейти на УСН, если вы ИП?

Если вы сразу при регистрации индивидуального предпринимательства подадите заявление на упрощенку, то поле ИНН заполнять не нужно. А вот если будете подавать заявление уже после истечения срока в 30 дней, то не забывайте про эту графу. КПП так же не нужно указывать.

Код ИФНС можно указать по месту регистрации предпринимательства. Все значения кодов можно найти при заполнении формы №26.2-1, в ее нижней части. Указывают один из двух допустимых кодов:

Код 1 Когда подаете заявку на УСН вместе с регистрацией ИП.
Код 2 Когда подаете КНД 1150001 в срок до 30 календарных дней с момента регистрации ИП.

 

После заполняют ФИО нового индивидуального предпринимателя. А дальше нужно выбрать код даты перехода на УСН. Ставим код “2” — “с даты постановки на налоговый учет”.

Затем вам предстоит выбрать объект обложения. Налоговая служба пользователям упрощенки предлагает два варианта: учет доходов (код “1”) или учет доходов минус расходы (код “2”). Лучше заранее продумать наиболее оптимальный вариант, потому что поменять его можно только в новом календарном году.

Ну и в конце нужно указать год подачи уведомления.

 

Как уведомить ФНС?

Оказывается передать заявление о выборе системы налогообложения можно не только при личном визите. 

Конечно, это самый привычный и распространенный вариант. Если решитесь посетить отделение налоговой лично, то нужно заполнить два (или три) заявления по форме №26.2-1 и паспорт. Но кроме посещения налоговой можно воспользоваться и другим способом.

Например, обратиться в МФЦ. Список документов для подачи заявки остается тем же. Но следует знать, что сроки в многофункциональном центре могут увеличиться на 7 или 10 дней.

Если посещать государственные инстанции не хочется самому, то можно передать заявление через уполномоченного представителя. Правда тогда потребуется нотариально заверить доверенность и приложить этот документ к заявлению. 

Также можно отправить заказное письмо с описью вложения. Она нужна, чтобы подтвердить соблюдение срока подачи заявления на упрощенку.

Самое простое — это подача заявления через “Госуслуги”. Правда, чтобы подать заявление нужно оформить усиленную квалифицированную подпись.

Внимание! Если вы регистрируете индивидуальное предпринимательство через МФЦ, то скорее всего не получится одновременно зарегистрировать и переход на УСН. В такой ситуации вам придется в срок до 30 календарных дней подать заявление в ИФНС по месту прописки. В заявлении нужно будет исправить код признака налогоплательщика на “2” в шапке документа.

 

Куда подать заявление?

Все ИП, которые выбрали УСНО должны будут платить налоги и отчитываться по доходам в ИФНС по месту прописки. Но с подачей документов на регистрацию ИП не все так просто. В некоторых городах для этого подходят не все отделения налоговой. Этот момент лучше уточнить заранее. А вот заявление на налогообложение по упрощенке можно отправить в ИФНС по месту прописки.

 

Как подтвердить переход на упрощенку?

Дело в том, что налоговая не дает никаких документов о переходе на упрощенный документ. Единственное, что будет у вас на руках — это форма №26.2-1. После принятия второго экземпляра сотрудники налоговой ставят соответствующую отметку на двух заявлениях. Поэтому данное заявление нужно сохранить хотя бы до конца сдачи отчетности по окончанию года.

А если у вас есть сомнения, что налоговая приняла ваш запрос о переходе на УСН, то можете направить в налоговую запрос в свободной форме. Но обязательно пропишите просьбу подтвердить выбранный налоговый режим и подачу формы №26.2-1. Ответ из налоговой так же придет в форме №26.2-1.

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Похожие статьи:

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x